EMPENHO: 08090003 - DATA: 10/09/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08090003

Data: 10/09/2020

Valor: R$ 375,00

Fornecedor: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: Câmara Municipal de General Sampaio

Orgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Unid. orçamentária: 10.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Proj. atividade: 2.134 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO/TONER IMPRESSORA HP 125.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/09/2020 2020 375,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
18/09/2020 08090003 - 001 - 000 2020 375,00

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